第一部分 桃源街道办事处概况
一、部门主要职能
街道办事处是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:政府办。
第二部分 桃源街道办事处2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 23070133.42元,其中上年结转和结余 0 元,较上年增长178%;本年收入合计 23070133.42 元,较上年增长178 %,主要原因是:行政工资津贴增加、养老保险缴费增加、其他社会保险和就业支出增加、其他支持中小企业发展和管理支出增加等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 23070133.42元,占 100%;事业收入 0 元,占 0 %;事业单位经营收入 0 元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 23070133.42 元,其中本年支出合计 23070133.42 元,较上年增长178%,主要原因是:行政工资津贴增加、养老保险缴费增加、其他社会保险和就业支出增加、其他支持中小企业发展和管理支出增加等。
年末结转和结余 元,较上年增长(下降) %,主要原因是:……。
本年支出的具体构成为:基本支出 3232444.58元,占14%;项目支出19837688.84元,占 86 %;事业单位经营支出 0 元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 23070133.42 元,决算数为23070133.42 元,完成年初预算的 100 %。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2127781.18元,决算数为2127781.18元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为 0 元,决算数为 0 元,完成年初预算的 0%;……。
按经济分类科目分:工资福利支出 2313844.58 元,主要原因是:……;商品和服务支出618600 元,主要原因是:……;其他资本性支出300000元;对个人和家庭补助支出 0 元,较上年增长(下降) 0 %,主要原因是:……。
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费 618600元。其中:办公费 103000 元,印刷费35000元,咨询费 0 元,水费10000元,电费30000元,差旅费33600元,公务接待费197000元,维修费0元,会议费0元,培训费25000元,工会经费0元,其他交通费0元,其他商品服务支出185000元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 200000元,决算数为 197000元,完成预算的98.5%,决算数较上年(下降) 1 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 元,决算数为0 元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为200000元,决算数为197000 元,完成预算的99 %,决算数较上年(下降) 1%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 元,其中公务用车购置年初预算数为 0 元,决算数为 0元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 元,决算数为0 元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……。
六、政府采购支出情况说明
无
七、国有资产占用情况说明
无
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无